Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010003
***.245.993-**
ALEXSANDRA DA SILVA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060007 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010020
***.089.663-**
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060008 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010019
***.831.363-**
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060009 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010018
***.509.663-**
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060010 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010017
***.051.003-**
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060011 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010016
***.998.493-**
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060012 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010015
***.116.183-**
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060013 |
1.783,10 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010014
***.038.053-**
ROSILENE PIRES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060014 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010013
***.094.093-**
SIMONE DA SILVA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060015 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010010
***.112.393-**
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060016 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010004
***.846.473-**
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060017 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010005
***.095.143-**
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060018 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
***.267.303-**
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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19060019 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
***.386.903-**
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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19060020 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010008
***.326.003-**
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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19060021 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010009
***.188.453-**
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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19060022 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010011
***.185.063-**
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
|
19060023 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010012
***.772.823-**
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
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19060024 |
1.783,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060001
23.808.807/0001-50
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
19060002 |
9.825,30 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
23.808.807/0001-50
JOSÉ CESAR DE LIMA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
19060003 |
17.529,15 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
19060028 |
5.448,12 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060062
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-VARA UNICA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVÍDA DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO ADMISTRATIVO 3001254-75.2024.8.06.0000 - (5º PARCELA)
|
19060029 |
30.288,05 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010055
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
18060006 |
2.157,34 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
18060011 |
6.559,10 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
05.172.294/0001-52
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
18060017 |
57,69 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
05.172.294/0001-52
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
18060018 |
66,49 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010039
05.172.294/0001-52
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
|
18060019 |
54,77 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
18060007 |
2.098,67 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040150
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
18060008 |
32.361,57 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
18060009 |
230,26 |
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