lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 46.250.006,36
Total liquidado R$ 46.591.647,79
Total pago R$ 47.809.694,21
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 4354 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/09/2026 - 14:04:26
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/09/2026 02010053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 722,06
16/09/2026 02010052
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 246,48
15/09/2026 01090003
JOSÉ DIAS FERNANDES NETO
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
O SERVIÇO PRESTADO DO BOLSISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÃO NO MANEJO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CEARÁ, TEM COMO OBJETIVO, REDUZIR O IMPACT [...]
PAGO 700,00
15/09/2026 01090002
RICHARDSON ALVES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
O SERVIÇO PRESTADO DO BOLSISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÃO NO MANEJO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CEARÁ, TEM COMO OBJETIVO, REDUZIR O IMPACT [...]
PAGO 700,00
15/09/2026 01090001
MILENA SOUSA ANDRADE
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
O SERVIÇO PRESTADO DO BOLSISTA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÃO NO MANEJO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CEARÁ, TEM COMO OBJETIVO, REDUZIR O IMPACT [...]
PAGO 700,00
15/09/2026 01070035
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070034
SIMONE DA SILVA SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070033
ROSILENE PIRES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070032
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070031
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070030
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070029
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 634 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022 E NORMAS CORRELATAS DO MINI [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070028
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070027
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070026
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070025
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070024
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070023
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 634 DE [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070022
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°63 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070021
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070020
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070019
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070018
ALEXSSANDRA DA SILVA COSTA N.
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°6 [...]
PAGO 1.783,10
15/09/2026 01070017
ADRIANA FERREIRA GOMES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°634 23 D [...]
PAGO 1.783,10
11/09/2026 03090002
DANIEL MENESES DA ROCHA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
PAGO 4.950,00
11/09/2026 03090001
ILSON LINO DA SILVA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE ACARAPE/CE.
PAGO 7.925,00
11/09/2026 01090004
JOSÉ EDILBERTO DE SOUZA TAVARES - ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACARAPE/CE
LIQUIDADO 606,90
11/09/2026 01070035
VALDENICE BESERRA DOS SANTOS CASTRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070034
SIMONE DA SILVA SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070033
ROSILENE PIRES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070032
REGINA DE SOUZA OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070031
MIRIAN RIBEIRO BESERRA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070030
MARILENE FERREIRA BESERRA SAMPAIO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070029
MARIA ROSIMAR PIRES S. MARCOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070028
MARIA JOSE CESARIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070027
MARIA JANECLEIDE FRANCO MARTINS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070026
MARIA DO CARMO MOURA DE CASTRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070025
MARIA DA CONSOLAÇÃO MONTEIRO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070024
MARCOS ROBERTO CAETANO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070023
FRANCINETE ALVES FEITOSA PEREIRA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 634 DE [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070022
ELANIA CRISTINA PINTO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°63 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070021
ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TEMPOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070020
ANA PAULA FERREIRA PINTO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070019
ANA CELIA PEREIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070018
ALEXSSANDRA DA SILVA COSTA N.
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°6 [...]
LIQUIDADO 1.783,10
11/09/2026 01070017
ADRIANA FERREIRA GOMES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°634 23 D [...]
LIQUIDADO 1.783,10
10/09/2026 24080003
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 5.475,70
10/09/2026 04050121
G&T CONTABILIDADE LTDA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO ?SOFTWARES? E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAOS DE GESTÃO PÚBLICA P [...]
PAGO 6.500,00
10/09/2026 04050121
G&T CONTABILIDADE LTDA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO ?SOFTWARES? E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZAOS DE GESTÃO PÚBLICA P [...]
PAGO 6.500,00
10/09/2026 03080085
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAPE/CE.
PAGO 4.558,20
10/09/2026 02010041
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
PAGO 51,93
10/09/2026 02010041
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
PAGO 50,49
10/09/2026 02010039
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
PAGO 48,01
10/09/2026 02010039
SISTEMA INT DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID METRO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DOS MORENOS NESTE MUNICIPIO.
PAGO 50,49
10/09/2026 02010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 1.810,82
10/09/2026 02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 547,41
10/09/2026 02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 717,89
10/09/2026 02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 1.017,87
10/09/2026 02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 1.764,04
10/09/2026 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 1.004,34

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